内部控制缺陷对财务报表审计意见的影响研究—-以安徽皖江物流集团为例任务书

 2023-01-20 09:01

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

根据沪市A股相关数据,使用stata软件进行分析,得出内部控制缺陷与财务报告审计意见之间的关系。

并通过安徽皖江物流集团为例,进行验证。

2. 实验内容和要求

1、计划进行的工作:收集数据与相关资料,分析数据,了解企业状况并且进行分析

2、对各项工作的要求:

(1)收集数据方面:为2015-2017年沪市A股数据,包括审计意见,内部控制情况,是否存在亏损,公司规模等。

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3. 参考文献

[1]杨玉凤.上市公司内部控制信息控制披露研究[D].中国矿业大学,2009

[2]岑俊峰.内部控制审计对财务报表审计意见的影响分析[J].金融经济,2016(10):194.

[3]何芹.内部控制审计意见、财务报表审计意见及内部控制自评结论——比较分析与数据检验[J].中国注册会计师,2015(02):49-53.

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4. 毕业设计(论文)计划

1.2022年11月2022年1月,收集资料,确定选题,填写选题表和任务书,撰写初稿。

2.2022年2月2022年4月,初稿交指导教师审阅,填写中期检查表,完成中期检查。

3.2022年4月11日2022年4月30日,在指导教师指导下修改初稿。

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