公司内部审计独立性对内部控制的影响研究—以万福生科为例任务书

 2023-01-29 01:01

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

伴着着经济发展,国内财务舞弊事件层出不穷,人们对内部控制的关注度越来越高。

内部控制的有效性取决于内部审计是否发挥出效果,而内部审计的根本在于独立性。

本文将对内部审计独立性在内部控制中发挥的作用进行研究,通过对万福生科财务舞弊时间的探究,发掘出万福生科内部控制中存在的问题,并通过相关文献,提出对万福生科内部控制制度中缺陷的建议。

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2. 实验内容和要求

本课题首先对当今国内内部审计研究现状进行介绍,分析内部审计独立性的研究意义。

然后介绍了内部审计以及内部控制的相关内容,并且给出内部审计独立性有内部控制之间存在的内在联系。

之后以万福生科为例,通过对该公司财务舞弊事件中内部控制失效的原因进行分析,重点研究内部审计独立性在公司内部是否存在,以及内部控制制度是否有效执行,探究出内部审计独立性对内部控制起到了很大的积极作用,并且给出对加强内部控制制度的建议,以及如何提高内部审计独立性的方法。

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3. 参考文献

[1] 李明辉.内部审计的独立性:基于内审机构报告关系的探讨[J].审计研究,2009(01):69-75.

[2] 金彧昉、李若山、徐明磊.COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J].会计研究,2005(02):32-38.

[3] 包玲.内部审计特征对内部控制质量的影响研究[D]. 内蒙古财经大学, 2017.

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4. 毕业设计(论文)计划

1. 2022年1月,收集资料,确定选题,填写选题表和任务书,撰写初稿。

2. 2022年2月—2022年4月,初稿交指导教师审阅,填写中期检查表,完成中期检查。

3. 2022年4月11日—2022年4月30日,在指导教师指导下修改初稿。

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